|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决01表 |
|
|
2017年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
支出 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
54,783,926.09 |
70,386,621.69 |
69,968,844.79 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
48,945,971.59 |
64,106,337.19 |
63,599,292.60 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
5,837,954.50 |
6,280,284.50 |
6,369,552.19 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
58,614,857.80 |
62,945,157.80 |
54,078,104.25 |
五、教育支出 |
41 |
98,399,538.56 |
117,041,709.16 |
108,026,678.71 |
基本建设类项目 |
64 |
43,827,319.00 |
42,777,319.00 |
35,054,731.66 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
14,787,538.80 |
20,167,838.80 |
19,023,372.59 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
8,159,339.67 |
8,646,723.67 |
8,396,723.67 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
2,645,973.27 |
2,746,314.27 |
2,726,514.27 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
124,046,949.04 |
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
56,703,067.47 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
17,634,200.48 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
7,769,225.13 |
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
15,047,412.66 |
十九、住房保障支出 |
55 |
4,193,932.39 |
4,897,032.39 |
4,897,032.39 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
26,893,043.30 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
本年支出合计 |
83 |
113,398,783.89 |
133,331,779.49 |
124,046,949.04 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
9,284,830.45 |
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
417,776.90 |
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
8,867,053.55 |
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|
93 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
总计 |
95 |
113,398,783.89 |
133,331,779.49 |
133,331,779.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|